首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

圣龙股份: 《内部审计管理制度》(2025年8月修订)内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:《内部审计管理制度》(2025年8月修订))

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司内部审计管理制度(2025年8月修订)旨在规范内部审计工作,强化内部控制,提升经营管理水平。制度适用于公司及下属分公司、全资子公司、控股子公司。审计部对董事会负责,向审计委员会报告,独立开展审计活动,检查内部控制有效性、财务收支合法性及经营活动合规性。审计部有权查阅资料、调查取证、提出整改建议并监督落实。制度明确审计程序包括计划制定、通知、实施、报告、整改及归档。对阻挠审计、提供虚假资料等行为将追责,对表现突出的审计人员予以奖励。本制度由董事会批准施行,由审计部负责解释。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示圣龙股份行业内竞争力的护城河较差,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-