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ST联合: 江西润田实业股份有限公司审计报告内容摘要

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(原标题:江西润田实业股份有限公司审计报告)

华兴会计师事务所对江西润田实业股份有限公司模拟财务报表进行了审计,涵盖2025年4月30日、2024年12月31日和2023年12月31日的资产负债表,以及2025年1-4月、2024年度和2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表。审计意见认为,模拟财务报表公允反映了润田实业的财务状况、经营成果和现金流量。管理层负责编制财务报表并评估持续经营能力,治理层负责监督财务报告过程。注册会计师按照审计准则执行工作,确保审计证据充分适当。模拟财务报表编制目的是为国旅文化投资集团股份有限公司重组交易服务,可能不适用于其他用途。润田实业在2025年6月30日股东大会通过了对股东分配8000万元现金股利的议案,假设于2025年4月30日已表决通过。公司以持续经营为基础编制财务报表,遵循企业会计准则及相关规定。

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