(原标题:中国石油集团工程股份有限公司内部控制评价管理办法)
中国石油集团工程股份有限公司发布《内部控制评价管理办法》,旨在全面评价公司内部控制的设计与运行有效性,规范内部控制评价程序及报告编制,识别与防范经营风险。本办法适用于公司本部、全资或控股子公司及其他纳入评价范围的业务单位。办法明确内部控制评价应遵循全面性、重要性和客观性原则,由公司纪委办公室(审计部)负责组织和实施,董事会审计与风险委员会审核并提交董事会审议。
评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面,重点关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。评价工作需形成工作底稿,记录评价要素、风险点、控制措施、证据资料及认定结果。内部控制评价报告应包括董事会声明、评价依据、缺陷认定、整改情况等内容,并于每年12月31日为基准日,在4个月内对外披露。
公司还将内部控制评价纳入绩效管理,对违反规定的单位和个人进行通报批评或追责。附录中明确了内部控制缺陷分类及认定标准,包括设计缺陷、运行缺陷、财务报告和非财务报告内部控制缺陷的定性和定量标准。