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盛视科技: 内部审计管理制度(2025年8月)内容摘要

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(原标题:内部审计管理制度(2025年8月))

盛视科技股份有限公司内部审计管理制度旨在规范公司内部审计工作,提高审计质量,明确审计人员职责,强化内部控制,提高经济效益。根据相关法律法规和公司章程制定。内部审计是对公司及下属企业的监督和评价活动,审查公司治理、经营活动、管理活动、财务收支等的真实性、合法性、合理性和有效性。公司设立审计部作为内部审计机构,对业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等进行监督检查,向董事会审计委员会报告工作。审计部设负责人,配备若干审计人员,逐步建立多层次、多功能的审计监察体系。审计人员应具备财务会计、审计业务水平和职业道德。审计部主要职责包括检查评估内部控制、审计会计资料、协助建立反舞弊机制、报告审计情况等。审计部每季度向董事会或审计委员会报告一次,每年提交一次内部审计报告。审计部有权参加公司会议、要求报送资料、封存资料、制止违规行为等。审计工作程序包括制定计划、下达通知书、实施审计、编制报告、跟踪执行等。公司对表现突出的审计人员予以奖励,对失职、滥用职权等行为给予处分。本制度适用于公司本部及下属各分公司、控股子公司、具有重大影响的参股公司。

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