首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

交大昂立: 上海交大昂立股份有限公司内部审计管理制度内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:上海交大昂立股份有限公司内部审计管理制度)

上海交大昂立股份有限公司发布内部审计管理制度,旨在规范公司内部审计工作,提升审计质量,强化经营管理。制度适用于公司及控股子公司,规定内部审计机构为法务审计部,对公司内控制度、风险管理、财务信息等进行评价,促进公司完善治理和实现目标。内部审计机构保持独立性,不对财务部门领导负责。内部审计人员需具备专业知识和业务能力,遵守职业道德。

法务审计部主要职责包括:审计公司内部管理制度执行情况,检查财务信息合法性、合规性、真实性和完整性,评估内部控制制度,提示管理风险和财务风险,协助建立反舞弊机制,定期向董事会审计委员会报告工作,督促整改内部控制缺陷。内部审计涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露相关的所有业务环节,重点关注大额非经营性资金往来、对外投资等事项。

法务审计部拥有独立审计职能,可查阅财务资料、调查相关人员、对违规行为作出临时制止决定等。审计工作程序包括制定审计计划、组成审计组、实施审计、出具审计报告等。公司建立激励与约束机制,对内部审计人员进行监督考核。制度经公司董事会审议通过生效,由董事会负责解释。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示交大昂立行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-