(原标题:上海交大昂立股份有限公司内部审计管理制度)
上海交大昂立股份有限公司发布内部审计管理制度,旨在规范公司内部审计工作,提升审计质量,强化经营管理。制度适用于公司及控股子公司,规定内部审计机构为法务审计部,对公司内控制度、风险管理、财务信息等进行评价,促进公司完善治理和实现目标。内部审计机构保持独立性,不对财务部门领导负责。内部审计人员需具备专业知识和业务能力,遵守职业道德。
法务审计部主要职责包括:审计公司内部管理制度执行情况,检查财务信息合法性、合规性、真实性和完整性,评估内部控制制度,提示管理风险和财务风险,协助建立反舞弊机制,定期向董事会审计委员会报告工作,督促整改内部控制缺陷。内部审计涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露相关的所有业务环节,重点关注大额非经营性资金往来、对外投资等事项。
法务审计部拥有独立审计职能,可查阅财务资料、调查相关人员、对违规行为作出临时制止决定等。审计工作程序包括制定审计计划、组成审计组、实施审计、出具审计报告等。公司建立激励与约束机制,对内部审计人员进行监督考核。制度经公司董事会审议通过生效,由董事会负责解释。