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博迈科: 博迈科海洋工程股份有限公司内部审计管理制度内容摘要

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(原标题:博迈科海洋工程股份有限公司内部审计管理制度)

博迈科海洋工程股份有限公司发布内部审计管理制度,旨在规范公司内部审计工作,提高审计质量,保护投资者权益。该制度适用于公司及所属分、子公司,涵盖内部控制、风险管理、财务信息等方面。公司设立审计部作为专职机构,负责内部审计业务,对业务活动、内部控制、财务信息等进行监督检查,审计部对董事会负责并向审计委员会报告工作。

审计部的主要职责包括检查和评估内部控制的有效性,审计财务信息的真实性与完整性,协助建立反舞弊机制,定期向审计委员会汇报工作进展,跟踪检查风险预警制度执行情况,并负责内部控制评价的具体实施。审计方式分为报送审计和就地审计,审计程序包括制定审计计划、编制审计方案、实施审计、形成审计底稿和报告、监督整改等环节。

制度还规定了对违反规定的被审计对象和审计工作人员的处理措施,确保审计工作的独立性和公正性。该制度由公司董事会制定并负责解释,自审议通过之日起生效。

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