(原标题:内部审计管理制度)
烟台中宠食品股份有限公司内部审计管理制度旨在完善公司治理结构,规范经营行为,提高内部审计质量,防范风险,保护投资者权益。制度定义了内部审计为对公司内部控制和风险管理有效性、财务信息真实性及经营活动效率等进行评价。内部控制目标包括遵守法律法规、提高经营效率、保障资产安全和确保信息披露质量。
制度明确公司董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责,审计委员会指导和监督内部审计工作,内部审计机构独立于财务部门,负责内部审计工作的开展与实施。内部审计机构需定期向董事会或审计委员会报告工作进展和发现的问题,重点关注内部控制缺陷并督促整改。
内部审计覆盖公司所有与财务报告和信息披露相关的业务环节,审计证据需具备充分性、相关性和可靠性。审计档案保管期限为五年。公司根据内部审计结果出具年度内部控制评价报告,并在年度报告披露时同步发布。对表现优秀的审计人员给予奖励,对违规行为进行处罚。制度自董事会审议通过之日起生效。