(原标题:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)关于龙岩卓越新能源股份有限公司2024年度内部控制审计报告)
龙岩卓越新能源股份有限公司内部控制审计报告由利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具,报告编号为利安达审字2025第0148号。审计依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,针对卓越新能公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。
董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,不能完全防止和发现错报,且可能因情况变化而变得不恰当。
审计结果显示,龙岩卓越新能源股份有限公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告签字盖章页无正文,落款日期为2025年7月8日。利安达会计师事务所联系方式为电话(010)85886680,传真(010)85886690,网址http://www.Reanda.com。