(原标题:宁夏英力特化工股份有限公司内部审计管理规定)
宁夏英力特化工股份有限公司发布内部审计管理规定,旨在促进公司经济高质量发展、深化改革、规范权力运行和反腐倡廉。该规定适用于公司各部门、中心、运行部及其党委管理的领导人员,强调内部审计机构对审计对象的监督、评价和建议职能。内部审计工作遵循党的领导、依法依规、客观求实、推动发展和上级统领五大原则。公司内部审计机构在党委和董事会领导下开展工作,负责落实党和国家政策、财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等事项的审计监督。内部审计机构有权要求审计对象提供相关资料,检查和调查相关单位和个人,制止不当行为,并对表现突出的审计对象提出表彰建议。公司保障内部审计机构和人员依法独立履职,任何单位和个人不得打击报复审计人员。内部审计机构需编制年度审计计划,实施审计前须提前通知被审计单位,并在审计结束后提交审计报告,征求审计对象意见。审计结果应及时反馈并督促整改,内部审计结果将作为公司决策和考核的重要依据。公司内部审计机构对违规违纪违法问题线索及时移送相关部门处理。