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盛美上海: 盛美半导体设备(上海)股份有限公司内部审计制度内容摘要

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(原标题:盛美半导体设备(上海)股份有限公司内部审计制度)

盛美半导体设备(上海)股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作,提高审计质量,保护投资者权益。制度依据相关法律法规和公司章程制定。内部审计是对内部控制和风险管理有效性、财务信息真实性及完整性、经营活动效率和效果进行评价。公司设立审计委员会,成员由不在公司担任高管的董事组成,其中独立董事过半数。审计部作为内部审计机构,负责检查监督财务信息和内部控制,向董事会审计委员会报告。审计部保持独立性,不得置于财务部门领导之下。公司各机构应配合审计部工作。审计委员会职责包括指导监督内部审计制度建立实施、审议审计计划和报告、评估外部审计机构等。审计部职责涵盖检查评估内部控制、审计财务信息、协助反舞弊机制建设等。审计部需定期向审计委员会报告工作进展和发现的问题。制度还规定了内部审计具体实施、信息披露、监督管理等内容,强调对违反制度行为的处罚措施。

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