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锴威特: 苏州锴威特半导体股份有限公司内部审计管理制度内容摘要

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(原标题:苏州锴威特半导体股份有限公司内部审计管理制度)

苏州锴威特半导体股份有限公司内部审计管理制度旨在加强公司内部管理和控制,确保管理层行为合法合规,保护投资者权益,提高运营效率。根据相关法律法规和公司章程制定。公司设立内部审计部门,隶属于董事会下的审计委员会,负责检查监督公司内部控制、风险管理、财务信息真实性及经营活动效率。内部审计部门需保持独立性,配备专职审计人员,定期向审计委员会报告工作。审计人员应具备专业知识,遵守职业道德,保持独立客观。内部审计涵盖公司经营活动各环节,重点关注财务报告和信息披露事务相关内部控制。内部审计部门有权获取审计证据,检查计算机系统及电子数据,参与制定规章制度,提出改进建议。发现重大缺陷或风险应及时报告审计委员会。公司应建立健全信息披露内部控制制度,确保信息披露真实、准确、完整。内部审计档案保存不少于10年。公司对内部审计工作表现优异者给予奖励,对违规行为进行处罚。本制度自公司董事会审议之日起生效并施行。

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