首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

上声电子: 苏州上声电子股份有限公司内部审计制度内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:苏州上声电子股份有限公司内部审计制度)

苏州上声电子股份有限公司内部审计制度旨在加强公司内部审计工作,提高审计质量,维护公司和投资者合法权益。制度适用于公司及下属子公司,定义了内部审计为对公司内部控制和风险管理有效性、财务信息真实性及完整性、经营活动效率和效果的评价活动。公司设立内部审计部,在董事会审计委员会领导下独立行使审计监督权,内部审计部配置不少于三人的专职人员。

审计委员会负责指导和监督内部审计制度的建立和实施,每季度审议内部审计工作计划和报告,并向董事会汇报。内部审计部需对内部控制制度、财务信息、反舞弊机制等进行检查评估,每季度向审计委员会报告工作情况。内部审计涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露相关的所有业务环节,审计人员需遵守行为规范,确保审计工作的独立性和专业性。

内部审计部有权要求被审计单位报送资料、参加相关会议、检查账目和资产等。制度还规定了对审计人员和被审计单位的奖惩措施,确保审计工作的顺利进行。本制度自公司董事会审议通过之日起生效并执行。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示上声电子行业内竞争力的护城河较差,盈利能力一般,营收成长性良好,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-