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华宝新能: 内部审计制度内容摘要

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(原标题:内部审计制度)

深圳市华宝新能源股份有限公司内部审计制度旨在规范内部审计工作,保护投资者合法权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定。内部审计机构为内控审计部,负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督与评价,独立于其他部门运作,接受董事会审计委员会领导。

内控审计部的主要职责包括:评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果,检查内部控制制度的完整性、合理性和有效性,审计财务信息的真实性与完整性,协助建立健全反舞弊机制,定期向审计委员会报告工作进展和发现的问题。内控审计部还需对重大事项如对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等进行审计,确保其合法合规。

审计工作涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,包括销货及收款、采购及付款、存货管理等。内控审计部有权接触所有记录、人员和相关部门,确保审计工作的全面性和独立性。公司董事会授予内控审计部必要的权限,以确保其能够有效履行职责。内部审计工作程序分为准备、实施和报告三个阶段,审计结果需及时反馈并跟进整改情况。

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