首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

胜科纳米: 公司2024年度内部控制评价报告内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:公司2024年度内部控制评价报告)

胜科纳米(苏州)股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,结合公司内部控制制度和评价办法,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

评价结果显示,公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部纳入合并报表范围内的子公司,涵盖公司治理、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、成本与费用、财务报告、投资活动及合同管理等主要业务和事项,以及货币资金管理、销售与收款管理等高风险领域。

公司依据企业内部控制规范体系及公司各项制度开展内部控制评价工作,未发现重大遗漏或法定豁免。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷,一般缺陷均已采取相应整改措施。2025年,公司将完善内部控制制度,加强监督检查,防范风险,促进健康发展。董事长李晓旻于2025年5月22日签署报告。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示胜科纳米盈利能力优秀,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-