(原标题:陕西中天火箭技术股份有限公司内部审计管理规定)
陕西中天火箭技术股份有限公司发布内部审计管理规定,旨在加强内部审计工作,确保各管理层行为合法合规,为管理层决策提供可靠信息。该规定适用于公司各职能部门及所属全资、控股子公司、分公司。公司设立内部审计部,在董事会审计委员会领导下独立行使审计监督职能。内审部需配备专业审计人员,负责人由审计委员会提名,董事会任免。
内审部主要职责包括检查评估内部控制制度、审计财务信息、协助建立反舞弊机制、定期向审计委员会报告工作进展及重大事项检查。内审部拥有要求提供资料、检查、调查和处理建议等权限。审计人员应遵循客观公正原则,不得接受被审计部门任何形式的利益输送。
内部审计工作程序包括编制年度审计计划、下达审计通知书、收集证据、提出审计报告、提交审计委员会审定、下达审计决定并跟踪执行情况。内审部每年至少提交一次内部控制评价报告,重点关注大额非经营性资金往来、对外投资等事项。公司支持保护审计人员依法履行职责,对违规行为进行责任追究。该规定自公司董事会通过之日起施行。