(原标题:中国银河证券股份有限公司关于湖北福星科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见)
中国银河证券股份有限公司作为湖北福星科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票的保荐机构,根据相关规定对福星股份2024年度内部控制评价报告进行了核查。核查内容包括公司内部控制评价工作情况、内部控制评价依据及缺陷认定标准、内部控制缺陷认定及整改情况。
公司内部控制评价范围覆盖总部、房地产板块、金属制品板块等,占公司合并资产总额99.41%,营业收入占合并营业收入总额99.98%。评价内容涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动等方面。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,制定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的具体认定标准,包括定量和定性标准。
报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,也不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。保荐机构认为,福星股份已建立了较为完善的法人治理结构,现行内部控制制度符合相关法律、法规要求,《湖北福星科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了内部控制制度的建设及运行情况。