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伟星股份: 东亚前海证券有限责任公司关于浙江伟星实业发展股份有限公司2024年现场检查报告内容摘要

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(原标题:东亚前海证券有限责任公司关于浙江伟星实业发展股份有限公司2024年现场检查报告)

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求,东亚前海证券有限责任公司作为浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票的保荐人,于2025年1月2日至7日、3月18日至27日对伟星股份2024年有关情况进行现场检查。检查内容涵盖公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益长效机制、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况和其他重要事项。

检查结果显示,公司章程和治理制度完备合规,三会会议记录完整,董监高依法履职,公司与控股股东不存在同业竞争,人员资产财务机构业务独立。内部审计制度健全,审计委员会定期召开会议并向董事会报告。信息披露内容完整准确,重大信息传递流程符合规定。防止控股股东及其他关联人占用资金的制度有效执行,关联交易审议程序合规且价格公允。募集资金使用符合规定,不存在第三方占用或违规情形。业绩与同行业公司相比无明显异常,公司及股东承诺均得到完全履行。现金分红制度执行良好,大额资金往来真实合理,重大投资或合同履行无重大风险。现场检查未发现问题。

东亚前海证券有限责任公司 2025年4月7日

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