首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

中青旅: 中青旅内控与审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:中青旅内控与审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告)

中青旅控股股份有限公司内控与审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况进行汇报。2024年公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责年度财务报表和内部控制审计工作。内控与审计委员会于2024年4月1日提议聘任立信会计师事务所为外部财务审计与内控审计机构,并授权管理层协商确定审计费用。

2025年4月2日,内控与审计委员会审议认为立信会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好诚信状况,较好完成了2024年度审计工作。公司实际支付立信会计师事务所2024年度财务审计费用180万元,内控审计费用48万元,与披露情况相符。

内控与审计委员会与立信会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法及重大事项进行了充分讨论和沟通,未发现重大问题。2024年12月30日和2025年4月1日,委员会参加了公司组织的沟通会,沟通年度审计计划和听取会计师汇报,认为公司对重大会计问题处理谨慎合理,符合企业会计准则。

内控与审计委员会认为立信会计师事务所在审计过程中公允、客观,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成审计工作,出具的审计报告及时、准确、真实、完整。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中青旅行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-