(原标题:董事会审计委员会2024年度履职情况报告)
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告指出,第四届董事会审计委员会由谭建国、吴洋和陈洋组成,谭建国担任主任委员。报告期内,审计委员会共召开4次会议,审议并通过了包括2023年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等多项议案。审计委员会监督并评估了北京德皓国际会计师事务所的审计工作,认为其独立审计、恪尽职守,较好地完成了审计任务。审计委员会还指导了内部审计工作,确保内部审计部门按计划开展工作,并审阅了公司财务报告,认为报告真实、准确、完整,不存在重大错报或舞弊行为。此外,审计委员会监督并评估了内部控制的有效性,认为公司内部控制运作符合相关法规要求。北京德皓国际会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。审计委员会还协调了内部审计部门与外部审计机构的沟通,确保审计工作有序高效开展。总体上,审计委员会严格按照相关规定履行职责,维护了公司和股东的合法权益。