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普联软件: 中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司2024年度现场检查报告内容摘要

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(原标题:中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司2024年度现场检查报告)

中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司2024年度现场检查报告。保荐代表人为曾丽萍、孙芳晶、唐听良和苏天萌,现场检查人员为孙芳晶、唐听良和丁志皓,检查时间为2024年11月22日、2025年2月25日、3月20日至21日、3月24日至25日。

现场检查涵盖公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益不受侵害长效机制、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况和其他重要事项。检查结果显示,公司章程和治理制度完备合规,三会运作规范,董监高履职尽责,公司与控股股东不存在同业竞争,人员资产财务独立。内部审计制度健全,审计委员会按季度召开会议并报告工作进展。信息披露真实完整,重大信息传递符合规定。防止控股股东占用资金的制度有效,关联交易合规且价格公允。募集资金管理规范,使用情况与披露一致,项目实施无重大风险。业绩波动有合理解释,与同行业公司相比无明显异常。公司及股东承诺履行情况良好,现金分红制度执行到位,大额资金往来真实合理,重大合同履行无重大风险,生产经营环境稳定。现场检查未发现问题。中泰证券股份有限公司,2025年4月3日。

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