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东兴证券: 东兴证券股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告内容摘要

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(原标题:东兴证券股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告)

东兴证券股份有限公司董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所2024年度履行监督职责情况进行报告。毕马威华振会计师事务所成立于1992年8月18日,2012年7月5日转制为特殊普通合伙企业,首席合伙人邹俊,2024年底有合伙人241人,注册会计师1309人,其中超过300人签署过证券服务业务审计报告。

公司于2024年9月29日、9月30日召开第五届董事会审计委员会第三十次会议及第五届董事会第四十次会议,审议通过聘请毕马威华振为2024年度会计师事务所的议案,该议案于2024年10月30日经第三次临时股东大会审议通过,负责公司2024年度财务报表和内部控制审计工作。

审计委员会核查认为毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录符合公司要求,同意聘请其提供审计服务。审计委员会积极参与年度审计工作,与会计师商讨审计安排并沟通审计及内控情况,讨论审计服务范围、方案、时间表、方法、重点关注领域和关键审计事项,并根据工作进展沟通主要问题,听取会计师对公司内部控制及管理提升的建议,督促按时提交审计报告并对报告内容进行审阅。

董事会审计委员会严格遵守相关规定,审查会计师事务所资质和执业能力,与会计师事务所充分讨论沟通,确保审计报告及时、准确、客观、公正,切实履行监督职责。

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