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东兴证券: 东兴证券股份有限公司2024年度财务报表及审计报告内容摘要

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(原标题:东兴证券股份有限公司2024年度财务报表及审计报告)

东兴证券股份有限公司2024年度财务报表及审计报告由毕马威华振会计师事务所审计。审计报告指出,东兴证券的财务报表按照企业会计准则编制,公允反映了公司2024年12月31日的财务状况及年度经营成果和现金流量。关键审计事项包括结构化主体的合并,涉及管理层对结构化主体的权力、可变回报及影响回报的能力的判断。审计程序包括检查相关合同和内部记录,评价管理层的判断。另一关键事项为融出资金、买入返售金融资产和其他债权投资预期信用损失准备,涉及管理层对信用减值阶段划分、违约概率等参数的估计。此外,第三层次公允价值计量的金融工具估值也被列为关键审计事项,因其金额重大且评估复杂。审计报告还提及了管理层和治理层对财务报表的责任,以及注册会计师的审计责任。东兴证券的主要业务涵盖证券经纪、投资咨询、证券承销与保荐等。截至2024年底,公司共设有77家证券营业部和15家分公司,母公司为中国东方资产管理股份有限公司。

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