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ST永悦: 永悦科技股份有限公司监事会对董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明的意见内容摘要

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(原标题:永悦科技股份有限公司监事会对董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明的意见)

永悦科技股份有限公司监事会针对致同会计师事务所对公司2023年度财务报告和内部控制的审计结果发表了意见。致同所作为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构,出具了带强调事项段的无保留意见审计报告以及否定意见的《内部控制审计报告》。对此,公司董事会和管理层积极采取措施解决并努力消除审计报告中非标意见涉及事项的影响,并发布了《董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。致同所也出具了《关于永悦科技股份有限公司2024年度上期非标事项在本期消除的专项说明》。

公司监事会对上述情况进行了认真核查,认为公司2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告和内部控制审计报告非标意见涉及事项影响已经消除,同意董事会发布的专项说明,认为该说明客观反映了公司的实际情况。未来,公司监事会将继续加强对公司的监督管理,切实维护广大投资者的利益。永悦科技股份有限公司监事会于2025年4月1日发布此意见。

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