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众捷汽车: 内部控制鉴证报告内容摘要

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(原标题:内部控制鉴证报告)

内部控制审计报告及2024年度内部控制评价报告由容诚会计师事务所出具,针对苏州众捷汽车零部件股份有限公司(简称“众捷汽车”)。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,审计了众捷汽车2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,注册会计师基于审计工作对财务报告内部控制有效性发表意见。

报告指出,众捷汽车在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。报告基准日至发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。纳入评价范围的主要单位包括众捷汽车及其合并范围内的子公司,涵盖资产总额和营业收入的100%。重点关注的资金风险、投资风险等领域未发现重大缺陷。公司无其他内部控制相关重大事项说明。董事长孙文伟签署报告,日期为2025年2月28日。

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