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宝色股份: 监事会关于第六届监事会第八次会议相关事项的审核意见内容摘要

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(原标题:监事会关于第六届监事会第八次会议相关事项的审核意见)

南京宝色股份公司第六届监事会第八次会议审议并通过了多项议案。关于2024年年度报告及其摘要,监事会认为报告程序符合相关规定,内容真实、准确、完整。对于2024年度内部控制自我评价报告,监事会认为公司内部控制体系完善且有效执行,报告全面、真实、客观。

关于2024年度利润分配预案,经审计,公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为68,398,464.80元,母公司实现净利润为68,391,963.07元,提取盈余公积金后,母公司可供分配利润为61,552,766.76元,加上年初未分配利润,减去2023年度派发的现金股利,截至2024年末,母公司累计可供股东分配的利润为258,845,622.59元。公司拟以总股本246,790,497股为基数,每10股派发现金股利0.90元(含税),合计派发现金股利22,211,144.73元(含税),不进行资本公积金转增股本和送红股。

关于2024年度募集资金存放与使用情况,监事会认为报告真实、准确、完整,公司严格按规定存放、管理和使用募集资金,不存在违规情形。关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和对外担保情况,监事会认为公司不存在违规占用资金和提供担保的情形。关于拟签署中标项目合同暨关联交易,监事会认为交易价格公允合理,不存在损害公司及股东利益的情形。关于购买董监高责任险,监事会认为有利于完善风险管理体系,保障公司和投资者权益。

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