(原标题:新余国科内部控制审计报告)
大信会计师事务所对江西新余国科科技股份有限公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制进行了审计。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,此次审计旨在评估新余国科公司财务报告内部控制的有效性。
企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性,不能完全防止和发现错报,且可能因情况变化而变得不恰当。
审计结果显示,新余国科公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大信会计师事务所出具了内部控制审计报告,报告编号为大信审字2025第6-00020号,签署日期为2025年4月1日。