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*ST和展: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

关于辽宁和展能源集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,审计了和展能源财务报表,包括2024年12月31日的合并资产负债表和资产负债表,2024年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2025)00377号审计报告。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深圳证券交易所相关规定,和展能源编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。和展能源管理层负责编制和披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性。天衡会计师事务所的责任是对汇总表进行审核并出具专项说明。事务所将汇总表与和展能源的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。本专项说明仅供和展能源披露2024年度报告使用,未经事务所书面同意,不得用于其他用途。附件为辽宁和展能源集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。此页无正文,为签章页。天衡会计师事务所(特殊普通合伙),中国注册会计师:金炜、王玮、杜磊,2025年4月1日,中国·南京。

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