(原标题:2024年度内部控制审计报告)
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司内部控制审计报告2024年度。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,审计了博瑞医药2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业对内部控制的责任在于按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博瑞医药董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。我们认为,博瑞医药于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),中国·无锡,中国注册会计师李钢、梅率、翁梅辛,2025年4月1日。