(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)受托审计了福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称七匹狼公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注,并于2025年4月1日签发了无保留意见审计报告。
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2024年修订)》的要求,七匹狼公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。管理层负责如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实、合法及完整。会计师事务所对汇总表所载资料与审计财务报表时复核的会计资料进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对七匹狼公司2024年度财务报表审计中执行的关联方交易审计程序外,未对汇总表所载资料执行额外审计程序。该专项说明仅供七匹狼公司披露2024年度报告使用,不得用于其他目的。签字注册会计师为林希敏(项目合伙人)和孙露。报告日期为2025年4月1日。