首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

七 匹 狼: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)受托审计了福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称七匹狼公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注,并于2025年4月1日签发了无保留意见审计报告。

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2024年修订)》的要求,七匹狼公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。管理层负责如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实、合法及完整。会计师事务所对汇总表所载资料与审计财务报表时复核的会计资料进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对七匹狼公司2024年度财务报表审计中执行的关联方交易审计程序外,未对汇总表所载资料执行额外审计程序。该专项说明仅供七匹狼公司披露2024年度报告使用,不得用于其他目的。签字注册会计师为林希敏(项目合伙人)和孙露。报告日期为2025年4月1日。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示七 匹 狼行业内竞争力的护城河较差,盈利能力较差,营收成长性良好,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-