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中材节能: 中材节能股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:中材节能股份有限公司2024年度内部控制评价报告)

中材节能股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告指出,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负责内部控制的日常运行。

报告结论显示,公司在基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,内部控制被评价为有效。同时,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

评价范围涵盖中材节能股份有限公司及所属分、子公司,涉及采购付款、货币资金管理、项目管理、投资管理和销售收款等方面。重点关注高风险领域如采购定价政策、资金运营管理、工程项目质量和投资决策程序等。

报告还提到,公司需进一步强化内部控制监督,提升风险防范意识,加强境外企业内部控制制度建设,优化内部控制流程,加强内部控制培训,形成全员参与内部控制的良好氛围。2025年,公司将加强风险管理和内控工作的协同,定期自查自纠,增强问题整改跟踪力度,推进内部控制工作的深入实施。

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