(原标题:天健审〔2025〕11-196号 川网传媒内控审计报告)
四川新闻网传媒(集团)股份有限公司内部控制审计报告,天健审〔2025〕11-196号。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了川网传媒公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业对内部控制的责任在于按照相关规范建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,情况变化可能导致内部控制变得不恰当或对控制政策和程序遵循程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见认为,川网传媒公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所(特殊普通合伙),中国注册会计师,中国·杭州,二〇二五年三月三十一日。报告后附有天健会计师事务所营业执照、执业证书及注册会计师资格证书复印件,仅供川网传媒公司该报告使用,不得擅自外传。