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金鹰股份: 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告内容摘要

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(原标题:审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告)

浙江金鹰股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告如下:根据相关法律法规和公司规定,审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性和执业质量进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。

审计委员会与天健所进行了审前沟通,听取并审阅了其工作计划和时间安排,确保工作安排合理。在审计期间,双方保持充分沟通,审计委员会听取了关于审计内容的调整事项和发现的问题,并及时解决问题,督促天健所在约定时限内提交审计报告。审计委员会在天健所出具初步审计意见后,审阅了2024年年度财务会计报表并形成书面意见。最终,审计委员会对天健所提交的标准无保留意见审计报告进行了表决,确保报告真实、准确、完整,并同意提交公司董事会审核。

报告期内,审计委员会充分发挥审查、监督作用,与天健所进行了充分讨论和沟通,有效监督了公司的审计工作。天健所在年报审计过程中坚持公允、客观态度,表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成2024年年报审计工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。2025年,审计委员会将继续恪尽职守,加强内外部审计的沟通、监督和核查,确保董事会对管理层的有效监督,维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

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