(原标题:2024年度内部控制评价报告)
浙江金鹰股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
报告指出,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括浙江金鹰股份有限公司及其多家子公司和分公司,涵盖公司治理、组织架构、企业文化、发展战略等多个方面,资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注的资金风险、市场风险等高风险领域未发现重大遗漏。
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷,也无未完成整改的情况。2025年公司将完善内部控制制度,优化内部控制环境,强化监督检查,有效防范各类风险,促进公司持续健康发展。董事长傅国定。