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珠江股份: 2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:2024年度内部控制评价报告)

广州珠江发展集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制基本规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会确认不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。

评价范围涵盖公司总部、物业管理公司、专业体育公司及其他投资企业,涉及资产总额97.38%,营业收入100%。重点关注采购业务、合同管理、人力资源管理和资金活动等高风险领域。公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司规章,建立了内部控制缺陷认定标准,未发现重大或重要缺陷,且无未完成整改的缺陷。

内部控制缺陷认定标准分为定量和定性标准,涵盖财务报告和非财务报告内部控制。财务报告内部控制缺陷定量标准基于经营收入和费用支出潜在错漏金额;非财务报告内部控制缺陷定量标准基于直接财产损失金额和负面影响程度。定性标准则根据违规事件、制度控制失效和信息系统安全等情况确定。

董事长卢志瑜签署报告,日期为2025年4月2日。

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