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锦江航运: 锦江航运2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:锦江航运2024年度内部控制评价报告)

上海锦江航运(集团)股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会进行监督,经理层负责日常运行。公司内部控制目标包括经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等。

评价结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属主要子公司,涵盖98.72%的资产总额和99.35%的营业收入。重点关注的高风险领域为经济环境对航运行业的影响。

内部控制缺陷认定标准分为定量和定性标准,涵盖财务报告和非财务报告内部控制。报告期内,公司未发现重大或重要缺陷,一般缺陷已及时整改。公司内部控制体系运行良好,2025年将继续完善内控体系建设,提升管理质量和绩效,推进高质量发展。

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