(原标题:锦江航运2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告)
上海锦江航运(集团)股份有限公司发布了2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告,报告编号为普华永道中天特审字(2025)第0100号。普华永道中天会计师事务所审计了锦江航运2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于2025年3月28日出具了无保留意见审计报告。
根据中国证监会和上海证券交易所相关要求,锦江航运编制了控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。普华永道中天会计师事务所对此情况表进行了有限保证的鉴证业务,依据中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号执行工作,确保情况表与已审计财务报表在所有重大方面不存在不一致。
鉴证工作包括核对、询问、抽查会计记录等工作程序。根据工作结果,普华永道未发现情况表所载资料与审计财务报表时审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容存在重大不一致。此报告仅供锦江航运披露控股股东及其他关联方占用资金情况使用,不得用于其他目的。报告签字注册会计师为饶经军、饶盛华和柳宗祺,报告日期为2025年3月28日。