(原标题:关于航天工程公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告)
大信会计师事务所对航天长征化学工程股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。根据中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》,公司管理层负责编制相关汇总表,确保其真实、准确、完整,治理层负责监督编制过程。
大信会计师事务所依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行审核工作,通过询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等程序,认为公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金的情况。
此报告仅供公司年度报告披露时使用,不得用于其他目的。报告建议汇总表应与已审计的财务报表一并阅读,以更好地理解公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。大信会计师事务所于2025年3月28日出具了该报告。