(原标题:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况-大信专审字[2025]第29-00099号)
大信会计师事务所对中航重机股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。根据中国证监会等四部门联合发布的相关监管要求,管理层负责编制汇总表并确保其真实性、准确性、完整性,治理层负责监督编制过程。注册会计师依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》执行审核工作,通过询问、核对资料与文件、抽查会计记录等方式,对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审核结果显示,中航重机编制的汇总表符合规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金的情况。报告指出,为了更好地理解2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。报告仅供年度报告披露使用,不得用于其他目的。报告还详细列出了大股东及其附属企业、上市公司的子公司及其附属企业和其他关联方的资金往来情况,包括期初余额、年度发生额、利息、偿还额和期末余额等数据。