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铁科轨道: 铁科轨道2024年度内部控制审计报告内容摘要

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(原标题:铁科轨道2024年度内部控制审计报告)

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司发布了2024年度内部控制评价报告。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,审计了公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。

报告指出,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。内部控制评价范围涵盖公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任等多个方面,纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%。

公司制定了内部控制缺陷的具体认定标准,区分财务报告和非财务报告内部控制缺陷,并明确了定量和定性标准。报告期内未发现需要整改的内部控制缺陷。公司将继续完善内部控制制度,加强内部控制执行情况的监督检查,优化业务流程和内控环境,促进公司健康和高质量发展。报告由董事长李伟签署,发布日期为2025年3月28日。

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