(原标题:航民股份2024年度内部控制审计报告)
浙江航民股份有限公司内部控制审计报告由天健会计师事务所出具,报告编号为天健审〔2025〕1562号。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了航民股份公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
航民股份公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。情况变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循程度降低,因此根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
审计结果显示,航民股份公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具,签字注册会计师为印志珊和天印珊,报告日期为2025年3月27日。