(原标题:中创物流股份有限公司2024年度内部控制评价报告)
中创物流股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,结合公司内部控制制度和评价办法,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责日常运行。公司内部控制目标是确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。
评价结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。评价范围涵盖母公司及纳入合并范围的子公司,主要业务包括跨境集装箱物流、新能源工程物流、智慧冷链物流、资源转运物流等,重点关注合规经营、资金活动、投资及筹资管理等高风险领域。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致,报告期内未发现重大或重要缺陷,所有缺陷均已整改完毕。2025年公司将持续完善内部控制制度,强化监督检查,促进健康发展。董事长李松青代表董事会签署报告。