(原标题:众环审字(2025)1800007号-新疆鑫泰天然气股份有限公司-内部控制审计报告)
新疆鑫泰天然气股份有限公司内部控制审计报告,众环审字(2025)1800007号。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则相关要求,审计了新天然气公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。新天然气公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且情况变化可能导致内部控制变得不恰当。审计结果显示,新天然气公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),中国注册会计师罗楠、李茜,2025年3月27日,中国·武汉。