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唐山港: 唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的报告内容摘要

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(原标题:唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的报告)

唐山港集团股份有限公司聘请安永华明会计师事务所作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。安永华明成立于1992年9月,2012年8月转制为特殊普通合伙制事务所,总部设在北京,截至2024年末拥有合伙人251人,执业注册会计师近1700人,2023年度业务总收入人民币59.55亿元。

公司分别于2024年3月27日、4月25日召开七届二十二次董事会和2023年年度股东大会,审议通过续聘安永华明为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案。审计委员会对安永华明的专业资质、业务能力等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。

2024年12月30日和2025年3月26日,审计委员会与安永华明召开两次沟通会议,对2024年度审计工作安排、审计情况及重点关注事项进行沟通。2025年3月27日,审计委员会对公司2024年年度报告、内部控制评价报告发表审核意见,同意续聘安永华明为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

报告期内,审计委员会充分发挥了审查、监督作用,安永华明在执行公司2024年度各项审计工作中,表现了良好的职业操守和业务素质,出具的审计意见客观、公正。

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