(原标题:2024年内部控制评价报告)
公司代码:688236 公司简称:春立医疗
北京市春立正达医疗器械股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
报告指出,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括公司及其控制的子公司,涵盖组织治理、战略与风险管理、社会责任等主要业务和事项,重点关注研究与开发、采购管理、销售管理和工程管理等高风险领域。
公司依据企业内部控制规范体系及监管要求,确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷,一般缺陷已在报告期内组织整改,不影响公司财务报告内部控制目标的实现。
2025年度,公司将深化内部控制体系建设,优化内部控制环境,完善内部控制各项制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,提升内部控制管理水平,努力防范各类风险,促进公司健康持续发展。