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春立医疗: 2024年董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告内容摘要

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(原标题:2024年董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告)

北京市春立正达医疗器械股份有限公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务报告的审计机构。大信所成立于1985年,总部位于北京,全国设有32家分支机构,拥有近30年的证券业务从业经验。截至2024年12月31日,大信从业人员总数3957人,其中合伙人175人,注册会计师1031人。

公司于2024年5月27日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过续聘大信所为公司2024年境内外财务审计机构及内控审计机构的议案。大信所为公司配备了具备多年证券业务审计经验的核心团队成员,并建立了完善的服务支持体系。

大信所根据《中国注册会计师审计准则》对公司2024年度财务报告及财务报告内部控制有效性进行了审计,同时对募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具专项报告。年度财务报告审计过程中,大信所就所有重大会计审计事项与公司达成一致意见,不存在意见分歧,建立了完善的项目质量复核管理制度。

大信所制定了全面合理的审计工作方案,充分满足公司报告披露时间要求,按时提交各项工作。大信所具有良好的投资者保护能力,已计提职业风险基金和购买职业保险,累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元。大信所出具了标准无保留意见的审计报告。

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