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金隅集团: 北京金隅集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告内容摘要

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(原标题:北京金隅集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告)

北京金隅集团股份有限公司董事会审计委员会对安永华明会计师事务所2024年度履职情况进行评估及履行监督职责。安永华明成立于1992年9月,2012年8月转制为特殊普通合伙制,总部位于北京,拥有财政部颁发的执业资格,是中国首批获得证券期货相关业务资格和H股企业审计资格的事务所之一。截至2024年末,安永华明拥有251名合伙人和逾1700名执业注册会计师,2023年度业务总收入达59.55亿元。

2024年3月,公司第六届董事会审计委员会第十三次会议及第六届董事会第四十次会议审议通过续聘安永华明为2024年度审计机构,该议案于2024年6月6日经2023年年度股东大会审议通过。安永华明对公司2024年度财务报告及内部控制有效性进行审计,并出具标准无保留意见的审计报告。

2024年12月31日,第七届董事会审计委员会第四次会议听取了安永华明关于年度审计计划的汇报。2025年3月27日,第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过了公司2024年年度报告及内部控制评价报告等议案。审计委员会认为安永华明在2024年度审计工作中遵守职业道德准则,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,出具的审计意见客观、公正。

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