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芯海科技: 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告内容摘要

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(原标题:审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)

芯海科技(深圳)股份有限公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年年度境内财务报告审计机构及内部控制审计机构。天健会所成立于2011年7月,注册地址为浙江省杭州市,首席合伙人为王国海先生,拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2024年12月31日,天健会所合伙人数量为241人,注册会计师2356人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。2023年度业务总收入为人民币34.83亿元,其中审计业务收入30.99亿元,证券业务收入18.40亿元。

2024年11月26日,公司第三届董事会审计委员会第十七次会议、第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十三次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会所为公司2024年年度审计机构及内部控制审计机构。

审计委员会从专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等方面对天健会所进行了严格核查和评价,认为其具备提供审计工作的专业能力、经验和资质。2025年2月10日,审计委员会与注册会计师及项目经理进行审前沟通,对审计范围、独立性、重要时间节点等事项进行了沟通。2025年3月26日,审计委员会与注册会计师及项目经理进行初审后沟通,对审计基本情况、报表主要指标、关键审计事项等进行了沟通。2025年3月27日,公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了公司2024年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

公司董事会审计委员会认为天健会所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

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