(原标题:2024年度内部控制审计报告)
内部控制审计报告天健审〔2025〕2-134号武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求我们审计了武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称兴图新科公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是兴图新科公司董事会的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表审计意见并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性存在不能防止和发现错报的可能性。此外由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当或对控制政策和程序遵循的程度降低根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。我们认为兴图新科公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师二〇二五年三月二十七日附件包括本所营业执照复印件执业证书复印件以及签字注册会计师执业证书复印件仅供武汉兴图新科电子股份有限公司2024年度披露之目的未经书面同意此文件不得用作任何其他用途亦不得向第三方传送或披露。