(原标题:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明)
我们接受委托,审计了武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称兴图新科公司)2024年度财务报表,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了兴图新科公司管理层编制的2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。本报告仅供兴图新科公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。兴图新科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照相关规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审计工作的基础上对管理层编制的汇总表发表专项审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的,在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们认为,兴图新科公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合相关规定,如实反映了兴图新科公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师于二〇二五年三月二十七日出具此报告。