(原标题:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)关于秦皇岛港股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明)
德勤华永会计师事务所受托审计了秦皇岛港股份有限公司2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表及相关财务报表附注,并于2025年3月28日出具了无保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》的要求,秦皇岛港股份有限公司编制了2024年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表。公司管理层负责汇总表的真实、合法及完整性。会计师事务所对汇总表所载资料与审计财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了按中国注册会计师审计准则对2024年度财务报表审计中执行的与关联方交易有关的审计程序外,未对汇总表执行额外审计程序。汇总表应与已审财务报表一并阅读。此说明仅用于向证券监管机构呈报2024年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况,不得用于其他目的。德勤华永会计师事务所,中国·上海,2025年3月28日。